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        審計年鑒(2018卷)

        發布日期:2019-04-18訪問次數:信息來源:市審計局字號:[ ]


        【紹興市審計局】  2018年,紹興市審計局共有編制35個,在編36人。內設辦公室、內審指導處、法規(綜合、審理、整改督查)處、經濟責任審計處、財政審計處、金融經貿審計處、行政事業與外資運用審計處、投資審計處、農業和環資審計處、社保審計處、開發區審計處、機關黨總支。下屬3個事業單位:紹興市政府投資項目審計中心、紹興市計算機審計中心、紹興市審計干部培訓中心,共有事業編制18人,在編16人。

        【領導成員】

        黨組書記、局長:潘旺明

        黨組副書記、市委審計委員會辦公室專職副主任:王文偉(12月—)

        黨組成員、副局長:董學強(4月-)徐建華

        總審計師:沈大軍

        黨組成員(副局長級):章朔風

        黨組成員、市經濟責任審計工作聯席會議辦公室主任(副局長級):丁美玲

        調研員:郭春敖

        副調研員:張仲蘆(-3月)

        【審計成果】  2018年,紹興審計機關完成審計(專項審計調查)項目148個,查出違規金額91347萬元、損失浪費金額1638萬元,審計發現非金額計量問題2202個。審計處理處罰金額237626萬元,移送司法機關、紀檢監察機關和有關部門處理事項45件、涉及57人。審計促進整改落實有關問題金額203614萬元,審計后挽回(避免)損失2839萬元,核減投資額6748萬元。審計提出建議697條,被采納658條;推動被審計單位制定、完善規章制度44項;提交審計信息278篇,被批示、采用審計信息152篇。向社會公告審計結果93篇

        2018年度,嵊州市機關事業單位房產管理使用情況專項審計調查項目獲得審計署表彰審計項目、省審計廳優秀審計項目表彰。上虞區人民政府2016年度財政決算審計項目、麗水市被征地農民基本生活保障政策落實情況審計項目、紹興文理學院原黨委書記周達軍及院長葉飛帆任期經濟責任審計項目獲得省審計廳優秀審計項目表彰,嵊州市養老服務業發展情況專項審計調查項目獲得省審計廳表彰審計項目表彰。

        【重大政策措施貫徹落實跟蹤審計】 制訂《紹興市審計局關于推進政策跟蹤審計平臺建設的實施意見》《紹興市2018年國家和省、市重大政策措施落實情況跟蹤審計工作方案》,探索“+政策”審計模式,圍繞“三大攻堅戰”、“最多跑一次”改革、人才強省等重大改革、產業發展、轉型升級政策重點,組織實施“最多跑一次”改革、社會救助政策落實情況等12個重大政策措施落實情況跟蹤審計項目,推動政策落地,促進政令暢通。

        【財政審計】 制訂《紹興市審計局關于構建財政審計大格局平臺的實施意見》《2018年市級財政審計大格局工作方案》,通過“財政+”、“1+N”等方式,統籌審計資源和項目計劃,聚焦資金保障、政策執行、權力運行,組織紹興市財政局具體組織的2017年度預算執行情況審計、嵊州市人民政府2017年度財政決算審計、市本級預算績效管理情況專項審計調查等審計項目。

        【經濟責任審計】 制訂《紹興市審計局關于構建經濟責任審計全覆蓋平臺的實施方案》《紹興市市級部門和單位內部管理領導干部經濟責任審計實施辦法(試行)》,拓展經濟責任審計監督覆蓋面;深化經濟責任審計對象庫建設,落實經濟責任任前告知、年度報告、離任交接等制度,對領導干部履職情況進行常態化監督;當年全市共安排實施經濟責任審計項目77個,共對109名領導干部實施審計。

        【固定資產投資審計】 組織實施市本級、上虞區、嵊州市、新昌縣等地2017年度保障性安居工程建設、杭紹臺高速公路紹興-金華段工程項目預算執行情況、紹興市對口支援新疆建設資金和項目情況、市立醫院一期建設工程項目預算執行情況、鏡湖曲屯安置小區工程項目預算執行情況、市本級工程價款結算審計情況等審計項目,關注工程進度、質量、效益等狀況。

        【民生資金(項目)審計】 組織實施紹興市人才經費管理使用情況、市人民醫院2016至2017年度改革和運行情況、柯橋區土壤污染防治情況、市生態環境保護責任落實情況等審計或專項審計調查,在推動政策落地見效、提高民生資金績效等方面揭示并解決問題。

        【金融審計】 組織實施市本級產業基金投資業務情況、柯橋聯合村鎮銀行服務“三農”及防范風險等專項審計調查,聚焦防控金融風險、提高金融機構及相關基金運營績效,提出健全相關機制、提高運營水平、加大政策扶持、促進規范運行等審計建議。

        【交辦任務】 常態化開展落實中央八項規定精神“1+X”專項督查工作,落實審計發現問題線索移送和處置報備制度,派員參加省委巡視、市委巡察及補交黨費使用管理情況等專項檢查,參與省審計廳組織的政府債務專項審計。對2016年以來涉及扶貧領域腐敗和作風問題線索進行專項督查,建立審計發現問題線索報告制度。

        【信息化建設】 開展財政審計標準化數據質量驗證試點,全面啟用經濟責任審計全覆蓋管理系統,建成審計項目信息庫、領導干部信息庫、被審計單位信息庫等三大基礎數據庫,實現領導干部經責審數據互通、信息互用。

        【審計科研】 實施“‘八八戰略’再深化、改革開放再出發”大調研活動,《如何推進審計全覆蓋充分發揮審計在宏觀管理中的作用》《加強鄉鎮(街道)內部審計指導和監督工作的思考》《關于推進經濟責任審計全覆蓋的實踐與思考》等10余篇調研報告被《審計研究》《中國審計》《審計工作通訊》等采用,《實施鄉村振興戰略背景下鄉鎮(街道)內部審計工作實踐》一文入選全國審計系統80篇優秀調研文章。

        【相關工作】 推動審計整改,對審計工作報告涉及問題明確整改時間表,實施整改掛銷號制度,聯合多部門開展審計整改聯合督查。增強審計監督合力,與市紀委監委、檢察院、國資委等部門聯合印發關于建立協作配合機制的實施意見,就案件線索移送、日常辦案協作、相關工作配合等進行全方位合作;在經責審領域,實施多部門統一建組、統一方案、統一實施、統一反饋、統一報告、統一督查為主要內容的領導干部“1+X”履職聯審模式;在國企國資審計領域,推進以“國家審計引領、國資委內審牽頭、國有企業內審實施”為核心的“兩審計一監管”模式。注重審計成果開發運用,編制并發放面向行政事業、國有企業、鄉鎮(街道)、村居等各條線、各層面被審計對象的《領導干部經濟責任審計知識讀本》《領導干部履行經濟責任重點風險防范清單》;推行“個性化描述+清單式匯報”方式匯報領導干部履責情況。

        【內部審計】 出臺內部審計工作指導員制度,面向部門、國企、高校、金融等系統開展內審分類指導。制訂《國家審計與內部審計協同機制試點工作方案》,探索“清單指導”“行政指令”“聯動審計”“履職聯審”“滲透指導”“審訓結合”六種協同模式,形成業務融合、資源共享、共促互補的工作格局。

        【推進清廉審計建設】 出臺“清廉審計”建設實施方案,開展廉潔風險點集中研判排查活動,匯總形成《紹興市審計局廉潔風險防控清單》,明列15大類58個風險點及防控措施。

         





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